Kontrola: AWK.II/0914-2-4/06
kontrola finansowa w zakresie art. 47 ustawy o finansach publicznych
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2007-04-17
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- 1. Opracować politykę rachunkowości zgodnie z obowiazujacymi przepisami
- 2. Sporządzić harmonogram spływu dokumentów księgowych.
- 3. Zastosować się do wymogów istrukcji kasowej oraz uregulować kwestie usdzielenia i rozliczenia zaliczek gotówkowych.
- 4. Dokonać aktualizacji przepisów prawa w zakresie gospodarki kasowej.
- 5. Regulować zobowiązania wobec
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2025-02-04 16:07:36.0