Kontrola: AWK.II/0914-2-3/07
Kontrola finansowa
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2007-08-27
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- 1. Uaktualnić zakładowy plan kont stanowiący załącznik do polityki rachunkowości zgodnie z rozporz. MF z 28.07.2006r.
- 2. Zobowiązania wobec dostawców regulować w terminach określonych w fakturach.
- 3. Wyd. związ. z zakupami usług rem., materiałów, odpr. ścieków dekretować we właściwych §§ (zgodnie z rozporz. MF z 14.06.2006r.i stanowiskiem MF w piśmie nr STI-4800-866/2004/1493 z 3.10.2004r.
- 4. Przestrzegać ustaleń polityki r-kowości i zpk w celu właściwej klasyfikacji środków trwałych.
- 5. Przestrzegać przepisów ust. o r-kowości z 29.09.1994r. i obowiązującej instr. inwentaryzacyjnej.
- 6. Zobow. z tyt. podatku VATregulować w terminach określonych w ust. z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.
Załączniki - dokumenty kontrolne
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2025-02-04 16:07:36.0