Kontrola: AWK.III/0914-3-10/08
prawo zamówień publicznych oraz 5% wydatków za 2007r.
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2008-08-18
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- Zobowiązano Panią Dyrektor do:
- 1. Poprawiania omyłek rachunkowych w przypadku, gdy zaistnieje którakolwiek przesłanka określona w art.88 ustawy Pzp.
- 2. Zwrócenia uwagi pracownikom zajmującym się przygotowywaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, aby sporządzając wymaganą dokumentację związaną z udzieleniem zamówień publicznych zachowywali należytą staranność.
Załączniki - dokumenty kontrolne
- 1.jpg -- (JPG, 0.25kB)
- Bursa_szkolna_nr_2.2.jpg -- (JPG, 0.32kB)
- Bursa_szkolna_nr_2.3.jpg -- (JPG, 0.12kB)
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2025-01-30 08:07:41.0