Kontrola: AWK.III/0914-3-14/09
prawo zamówień publicznych i 5% wydatków za 2008r.
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2009-10-21
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- Zobowiązanie Pana Dyrektora do prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy udzieleniu zamówień, a w szczególności do dokumentowania konieczności wprowadzenia zmian do zawartej z wykonawcą umowy.
Załączniki - dokumenty kontrolne
- ZSSpec_nr_103_1.jpg -- (JPG, 0.30kB)
- ZSSpec_nr_103_2.jpg -- (JPG, 0.32kB)
- ZSSpec_nr_103_3.jpg -- (JPG, 0.11kB)
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2025-01-30 08:07:41.0