Kontrola: AWK.III/0914-3-19/10
kontrola instytucjonalna zewnętrzna procesów zwiazanych z rozydysponowaniem środków publicznych w zakresie prawidłowości zlecania i udzielania zamówień publicznych
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2010-12-02
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- Zobowiązanie Pani Dyrektor do przeanalizowania poprawności funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności do zwrócenia uwagi na zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, znajdujące się w zawieranej z wykonawcą umowie i przekazywania wykonawcy takiej kwoty zabezpieczenia, jaka jest wskazana w umowie.
Załączniki - dokumenty kontrolne
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2024-11-29 16:07:11.0