Kontrola: AWK.III/0914-3-12/10
kontrola instytucjonalna zewnętrzna procesów zwiazanych z rozydysponowaniem środków publicznych w zakresie prawidłowości zlecania i udzielania zamówień publicznych
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2010-10-01
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- Zobowiązanie Pana Dyrektora do przeanalizowania poprawności funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności do żądania w postępowaniu o udzielenie zamówienia wyłącznie oświadczeń bądź dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z dyspozycją art.25 ust.1 ustawy Pzp.
- Ponadto w przypadku dokonywania zmiany realizowanej umowy (jeśli znajduje się w niej zapis, że wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności) sporządzania aneksu do umowy.
Załączniki - dokumenty kontrolne
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2024-11-29 16:07:11.0