Kontrola: AWK.III/0914-3-23/10
kontrola instytucjonalna zewnętrzna procesów zwiazanych z rozydysponowaniem środków publicznych w zakresie prawidłowości zlecania i udzielania zamówień publicznych
Rodzaj kontroli
planowa
Data przeprowadzenia
2010-11-25
Jednostka kontrolująca
- BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Jednostka kontrolowana
Rodzaj dokumentu pokontrolnego
- protokół
Podsumowanie
- Zobowiązanie Pani Dyrektor do przeanalizowania poprawności funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a w szczególności zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych niezwłocznie po zawarciu z wybranym wykonawcą umowy, zgodnie z dyspozycją art.95 ust.1 ustawy Pzp.
- Ponadto zobowiązuję Panią Dyrektor do zwrócenia uwagi pracownikowi zajmującemu się realizacją umów, zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wpisywania w umowie wszystkich wymaganych treści.
Załączniki - dokumenty kontrolne
- ZS_Przemyslu_Spozywczego_1.jpg (JPG, 1.01kB)
- ZS_Przemyslu_Spozywczego_2.jpg (JPG, 1.08kB)
- ZS_Przemyslu_Spozywczego_3.jpg (JPG, 0.37kB)
Metryczka
Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.
Ostatnie pobranie danych: 2024-11-29 16:07:11.0