Rejestr umów
Rejestr umów publikowany w BIP obejmuje umowy cywilno-prawne zawierane przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne, z wyłączeniem zobowiązań umownych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w sprawach pracowniczych. Rejestr obejmuje umowy od 01.01.2015 r. (Urząd Miasta Poznania) oraz od 01.01.2016 r. (miejskie jednostki organizacyjne).
Dokumentacja źródłowa dotycząca umów cywilno-prawnych znajduje się w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Treść umów może być udostępniana na wniosek kierowany bezpośrednio do wydziałów, biur i jednostek - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 782).
| Data zawarcia | Jednostka | Opis |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO ROLNE AUGUSTYNIAK JERZY:
art,spożywcze jajka
wartość: 1500 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
DGT SP.Z O.O:
wykonanie pogwarancyjnej naprawy warsztatowej urządzeń DGT
wartość: 16605 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ I KONFERENCJI SEMPER M.WOLNIEWICZ-KESARIA:
Udział pracownika KPRM w szkoleniu "Prawo budowlane: realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne"
wartość: 1390 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O.:
Aktualizacja nr 3 do wskazania na wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację budynków będących w gminnym zasobie budownictwa mieszkaniowego w zakresie instalacji wewnętrznych, w tym centralnego ogrzewania z podłączeniem do miejskiej sieci grzewczej wraz zwymianą stolarki okiennej - przesunięcie kwoty należności z 2026 na 2025
wartość: 0 PLN
|
| 2025-05-14 | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży |
SPEC KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
przedmioty nietrwałe - listwy
wartość: 336,75 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
WORLD TRADE CENTER POZNAŃ SP. Z O.O:
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Publikacja treści edukacyjno-informacyjnych w ramach tygodnika wpoznaniu.pl oraz emisja wpisu śródtekstowego i informacji w formie billboardu mobilnego na portalu internetowym wpoznaniu.pl dot. miejskiego programu dotacyjnego Kawka Bis.
wartość: 28044 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.:
przyłączenie do sieci punktu monitoringu miejskiego ul. Kornela Makuszyńskiego/Jana Brzechwy 2
wartość: 143,25 PLN
|
| 2025-05-14 | Urząd Miasta Poznania |
ENEA OPERATOR SP. Z O.O.:
przyłączenie do sieci punktu monitoringu miejskiego ul. Kornela Makuszyńskiego/Smoka Wawelskiego 4
wartość: 143,25 PLN
|
| 2025-05-14 | Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej |
Inpol Maciej Kreczmer:
Wymiana instalacji wod-kan w budynku "A" szkoły wartość: 4920 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
NAP-PROJEKT Michał Kruger Rafał Tomczak S.C.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Krotoszyńskiej na odc. od ul. Pokrzywno do posesji na ul. Krotoszyńskiej nr 13
wartość: 108 240.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji |
Klaudia Bezler:
Umowa zlecenie na prowadzenie dziennika zajęć półkolonii, organizowanie zajęć uczestnikom półkolonii zgodnie z rozkładem dnia ustalonym wcześniej z kierownikiem MOS, sprawowanie opieki nad uczestnikami półkolonii w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii, koordynowanie czynności realizowanych przez wychowawców półkolonijnych wartość: 1800 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji |
MedSwimEdu Anna Kałmuczak:
Umowa zlecenie na zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, na prowadzenie dziennika zajęć półkolonii, organizowanie zajęć uczestnikom półkolonii zgodnie z rozkładem dnia ustalonym wcześniej z kierownikiem MOS, sprawowanie opieki nad uczestnikami półkolonii w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii, koordynowanie czynności realizowanych przez wychowawców półkolonijnych wartość: 5400 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji |
Natalia Syta:
Umowa zlecenie na zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, prowadzenie dziennika zajęć półkolonii, organizowanie zajęć uczestnikom półkolonii zgodnie z rozkładem dnia ustalonym wcześniej z kierownikiem MOS, sprawowanie opieki nad uczestnikami półkolonii w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom półkolonii, koordynowanie czynności realizowanych przez wychowawców półkolonijnych wartość: 5400 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji |
Szkoła Pływania Milczyński:
Umowa na sprawowanie funkcji wychowawcy wypoczynku oraz wykonanie czynności polegających na: prowadzeniu dziennika zajęć półkolonii, organizowaniu zajęć uczestnikom półkolonii zgodnie z rozkładem dnia ustalonym wcześniej wartość: 7200 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
Keimac Sp. z o.o.:
Wymiana płyty głównej agregatu chłodnicy instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej podziemnych pomieszczeń Placu Kolegiackiego
wartość: 8 364.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO Andrzej Grabowski:
Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizacją akustyczną uniwersalne wraz z ułatwieniami dla niepełnosprawnych
wartość: 30 504.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO Andrzej Grabowski:
Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych z sygnalizatorem akustycznym (do instalacji 40V i 230V) i przycisków sterowniczych dla pieszych (łązenie za pomocą 2 żył)
wartość: 564 570.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Transportu Miejskiego |
CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Sukcesywna dostawa wody źródlanej do siedziby ZTM wartość: 6163,53 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
XELLER S.C.:
Usunięcie graffiti z betonowych koszy znajdujących się w pasach drogowych przy pomocy myjek wysokociśnieniowych
wartość: 60 885.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Dróg Miejskich |
NAP-PROJEKT Michał Kruger Rafał Tomczak S.C.:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w ul. Krotoszyńskiej na odc. od ul. Pokrzywno do posesji na ul. Krotoszyńskiej nr 13
wartość: 108 240.00 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Centrum Świadczeń |
Action Poland sp. z o.o.:
artykuły biurowe na wydarzenie wartość: 95,52 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego |
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Altowiolowe 31-103 Kraków ul. Felicjanek 27/8:
Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy Stron przy organizacji wydarzenia VIII Międzyuczelniany Konkurs Altowiolowy. wartość: 1999,98 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Transportu Miejskiego |
DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Dostawa biletów papierowych 12.000 bloczków wartość: 118080 PLN
|
| 2025-05-14 | Poznańskie Centrum Dziedzictwa |
Osoba fizyczna:
opracowanie tematyczne w formie dzieła o tematyce dot. Pracy archeologa wartość: 2000,00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ |
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego:
szkolenie wartość: 449,00 PLN
|
| 2025-05-14 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ |
Castorama Polska Sp. z o.o.:
materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku wartość: 247,10 PLN
|
| 2025-05-14 | Zakład Lasów Poznańskich |
NZOZ Euromed sp. z o.o.:
szczepienia pracowników ZLP wartość: 4000 PLN
|
| 2025-05-14 | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu |
Agencja Handlowa 4M:
Poduszka do pieczątki wartość: 30,00 PLN
|
| 2025-05-14 | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu |
Ikea Retail:
Art. do sekretariatu wartość: 54,92 PLN
|
| 2025-05-13 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 |
ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - materiały na zajęcia - 85407.4240.E07.B001
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - art. spożywcze - 85407.4220.E01.K000
wartość: 355,29 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 13 |
GRZEGORZ ZWIERZYŃSKI "REKWIZYT" WYPOŻYCZALNIA REKWIZYTÓW TARGOWYCH:
realizacja zadań w zakresie działań pozaedukacyjnych - usługa
wartość: 430,5 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 73 "Zielony Gaik" |
KWIACIARSTWO HANNA PRZYBYŁA:
zakup kwiatów
wartość: 156 PLN
|
| 2025-05-13 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 |
ACTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - materiały na zajęcia - 85407.4240.E07.B001
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - kubki na festyn - 85407.4210.E04.K000
wartość: 485,98 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 89 |
ME M03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
smartfon realme i powerbank
wartość: 460,99 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
MOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
zakup paliwa do kosiarki
wartość: 59,61 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 13 |
CIASTKARNIA LUNA SŁAWOMIR AUGUSTYNIAK:
rwalizacja zadań w zakresie działań pozaedukacyjnych - art. spożywcze
wartość: 500 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 13 |
SUPERMARKET EUROSPAR:
realizacja zadań w zakresie działań pozaedukacyjnych - mat.pozostałe
wartość: 12,38 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 13 |
MONIKA BOROWIAK FOTOGRAFIA:
realizacja zadań w zakresie działań pozaedukacyjnych - usługa
wartość: 500 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 17 "Ikarek" |
"BARTIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":
ZAMÓWIENIE NR 44 - WYPOSAŻENIE + USŁUGA TRANSPORTOWA - BARTIMEX
wartość: 338,99 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 114 "Pinokio" |
CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
ZAMÓWIENIE NR 43 - MAT. DO NAPRAW BIEŻĄCYCH - CASTORAMA
wartość: 175,34 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 77 "Koraliki" |
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 4SMART:
ŚRODKI Z RADY OSIEDLI - NAGRODY
wartość: 1497,95 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 66 "Zaczarowany Ogród" |
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA:
Zamówienie dot. zakupu paliwa do kosiarki
wartość: 59,54 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
KFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
pomoce dydaktyczne WRD 801.80104.4240.E07
wartość: 537,25 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
PIOTR MATYJA STOLARSTWO I TOKARSTWO W DREWNIE:
pom.dydaktyczne r80195 projekt
wartość: 465,97 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
ZBIGNIEW SPYCHAŁA E - DYPLOMY:
pomoce dydaktyczne r80195 projekt
wartość: 251,49 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
TMP IT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
office LTSC
wartość: 370 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 71 "Pod Topolą" |
EDUIDEA FILIP FRANCZAK:
pomoce dydaktyczne r80195 projekt
wartość: 404,96 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 68 "Kolorowy Świat" |
"SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Zakup przedmiotów nietrwałych
wartość: 300,13 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
BIELAVINA YULIIA:
zwrot kosztów dowozu dziecka
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
SKRZYPEK ANNA:
zwrot kosztów dowozu dziecka
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
SKRZYPEK ANNA:
zwrot kosztów dowozu dziecka
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 46 |
ADRO GASTRO MAGDALENA SKRZYPCZAK:
zakup naczyń
wartość: 1204,26 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 3 "Promyczek" |
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA:
Opłata za usługi pocztowe
wartość: 9,8 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 161 im. Księcia Przemysława |
ABEO PRO JAROSŁAW WARGUŁA:
Deratyzacja i przegląd przedszkola
wartość: 1254,6 PLN
|
| 2025-05-13 | Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 |
FAXER SERVICE PIOTR KRĘPUŁA:
Naprawa, konserwacja urzadzeń biurowych.
wartość: 1599 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 37 |
CEBP 24.12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Zamówienie dot. opłaty za prenumeratę czasopisma Bliżej Przedszkola
wartość: 528 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
SUPON S.A.:
art.gospodarcze
wartość: 401,76 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
BALTRADE SP.Z O.O.:
baterie + dostawa
wartość: 113,87 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
IKA ALBRECHT SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA:
artykuły kuchenne
wartość: 164,21 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
TERG S.A.:
akcesoria komórkowe
wartość: 1259,94 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 118 im. Ewy Szelburg Zarembiny |
"STOL-DEK" SP.C.:
Umowa dotycz. usługi montażu stojaków do rowerów
wartość: 492 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 30 "Mały Olimpijczyk" |
POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA:
opłata pocztowa
wartość: 11,8 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
FUNDACJA EKOROZWOJU:
Udział pięciu pracowników KSr w szkoleniu "VI Ogólnopolskie Forum Przyjaciół Drzew"
wartość: 1500 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
VICTORY AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SP. Z O.O.:
Aneks Zabezpieczenie (ochrona osób i mienia) uroczystości z okazji 234. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
wartość: 1420,65 PLN
|
| 2025-05-13 | Przedszkole Nr 144 "Wesoła Gromada" |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PYCHOTKA HASSIB AYEB:
Zamówienie/zlecenie nr P144/37/2025/PYCHOTKA - dotyczy zakupu artykułów spożywczych z przeznaczeniem na żywienie dzieci
wartość: 5000 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
SERVCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Zakup 3 drukarek LED OKI B412dn
wartość: 1999,98 PLN
|
| 2025-05-13 | Zespół Przedszkoli nr 3 w Poznaniu |
IKEA RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
umowa stanowiąca wydatek Miasta przedmioty nietrwałe
wartość: 159,96 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY:
Udział dwóch pracowników UA w warsztatach orzeczniczych dla organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego
wartość: 1600 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
FUNDACJA NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO "JEDEN UNIWERSY:
Działania promocyjne podczas Festiwalu studenckiego Juwenalia
wartość: 45000 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU:
Udział pracownika Or w konferencji "Nadzór archiwalny a zarządzanie dokumentacją"
wartość: 300 PLN
|
| 2025-05-13 | Urząd Miasta Poznania |
W DRODZE KATARZYNA DYTRYCH:
Przygotowanie opracowania merytorycznego i graficznego 26 kart ekodydaktycznych - ilustracje owadów, roślin pokarmowych dla zapylaczy i gniazd wybranego gatunku pszczoły dzikiej
wartość: 12900 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Transportu Miejskiego |
Konica Minolta Business Solution Polska SP. z o.o.:
Naprawa kserokopiarki Konica Minolta wartość: 4114,35 PLN
|
| 2025-05-13 | Poznańskie Centrum Dziedzictwa |
Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak:
wydruk materiałów promocyjnych wartość: 2029,50 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Dróg Miejskich |
ROTOMAT Sp. z o.o.:
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Opolskiej i 23 Lutego
wartość: 122 498.72 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Dróg Miejskich |
VIA KAR Sp. z o.o.:
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul.: Garsteckiego, Wachowiaka, Stawskiego, Sokołowskiego, Małachowskiego, Tomickiego, Konarskiego, Łaskarza
wartość: 65 962.19 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Dróg Miejskich |
Zarząd Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ:
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 05/02/98
wartość: 150.00 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Dróg Miejskich |
Zarząd Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ:
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 25/04/7/1
wartość: 150.00 PLN
|
| 2025-05-13 | Poznańskie Centrum Świadczeń |
NOVELHOUSE Sp. z o.o.:
warsztaty wartość: 293,73 PLN
|
| 2025-05-13 | Palmiarnia Poznańska |
Makropol Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Zacisze 8, 60-831 Poznań:
ochrona obiektów Palmiarni Poznańskiej wraz z Parkiem Wilsona wartość: 13774,51 PLN
|
| 2025-05-13 | Poznańskie Centrum Dziedzictwa |
Osoba fizyczna:
przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wartość: 3000,00 PLN
|
| 2025-05-13 | Poznańskie Centrum Dziedzictwa |
Osoba fizyczna:
usługa przewodnicka podczas spaceru po śródmieściu Poznania w ramach akcji "Noc Muzeów" wartość: 550,00 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ |
Studio Stempel PPHU Paweł Nowicki:
pieczątki wartość: 40,10 PLN
|
| 2025-05-13 | Zakład Robót Drogowych |
MB - PROJEKT Michał Hońka, ul. Papierników 8, 47-300 Krapkowice, NIP 755-169-46-34:
Zakup wałka do mocowania żmijki podającej mączkę na WMB wartość: 719,55 PLN
|
| 2025-05-13 | Zakład Robót Drogowych |
Grupa MG Sp. z o.o., ul. Kręta 11/16, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-323-82-10:
Roboty brukarskie przy remoncie nawierzchni chodnika ul. Sobotecka w Poznaniu wartość: 125252,75 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ |
Castorama Polska Sp. z o.o.:
materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku wartość: 265,66 PLN
|
| 2025-05-13 | Zarząd Transportu Miejskiego |
HardSoft-Telekom:
dostawa przełącznika CISCO wartość: 114390 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 42 "Kwiaty Polskie" |
INFINITY POLEDANCE STUDIO ALEKSANDRA JĘDRZEJCZAK-SIKORA:
ZAMÓWIENIE NR P42/48/2025 PRZEDMIOTY NIETRWAŁE ART.GOSP.
wartość: 20 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 89 |
JCS AGATA KWAŚNIK, JOANNA ZAWODNA - PIETRZAK SPÓŁKA CYWILNA:
szkolenie okresowe bhp pracownikow
wartość: 1000 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 89 |
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "DARBA" DARIUSZ BARŁÓG:
wymiana stolarki drzwiowej
wartość: 39600 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 35 im. Króla Maciusia I |
CONVIVUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
Karta przedpłacona - BUDŻET:
pokrowiec na stół bankietowy - falbana.
wartość: 315,6 PLN
|
| 2025-05-12 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 |
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA:
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - art. spożywcze - 85407.4220.E01.K000
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA -środki czystości- 85407.4210.E05.K000
wartość: 192,24 PLN
|
| 2025-05-12 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 |
TEATR WIELKI IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU:
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - BILETY NA NAGRODY - 85407.4190.E01.B001
wartość: 260 PLN
|
| 2025-05-12 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 |
MAKRO CASH AND CARRY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA:
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - ART. SPOŻYWCZE - 85407.4220.E01.K000
WRD - KARTA PRZEDPŁACONA - ŚRODKI CZYSTOŚCI - 85407.4210.E05.K000
wartość: 608,48 PLN
|
| 2025-05-12 | Urząd Miasta Poznania |
SPEC KABLE SP. Z O.O.:
opaski zaciskowe + podstawki do opasek
wartość: 104 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 13 |
IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
zakup żywienia
wartość: 2653,63 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 13 |
IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
zakup żywności
wartość: 411,26 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 13 |
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
ptzedmioty nietrwałe
wartość: 24 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 150 "Baśniowy Dom" |
COLORADO ŻAKLINA GREDYS PATRYK GREDYS:
zamówienie/zlecenie na zakup dyplomów
wartość: 224,91 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 81 im. Skrzata Borodzieja |
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:
ZAMÓWIENIE NR 42 - PRZEDMIOTY NIETRWAŁE - PEPCO
wartość: 63 PLN
|
| 2025-05-12 | Przedszkole Nr 58 |
COM BIU MED. BARTOSZ SKIBIAK:
Zakup baterii - przedmioty nietrwałe.
wartość: 79,21 PLN
|